
2023年3月16日,审计处召开了2022年科研经费审计工作会议。审计处、科研处、财务处等部门负责人及相关人员参加了会议,会议由总会计师、审计处处长宁艳杰同志主持。
会议听取了审计处处长宁艳杰关于2022年科研经费审计工作开展情况的报告,按审计的科研项目类别分类通报了审计中发现的主要问题及审计建议。
会议强调,加强内部审计,是实现内部监督,建立健全内部控制机制,推动党风廉政建设的重要手段。通过对科研经费审计,及时发现和揭示科研经费在使用中存在的风险和隐患,发挥审计“免疫系统”功能,促进科研事业协调、健康、可持续发展。
会议最后参会部门研究决定了科研经费专项审计问题整改的原则和方式,并表示各部门之间积极相互配合、形成合力,共同为学校发展保驾护航。