审 计 通 知 书
黑内审字[2022]05号
黑河学院国际教育文化交流合作有限责任公司:
依据《教育系统内部审计规定》《黑河学院内部审计工作规定(修订)》《黑河学院专项审计调查实施办法》等文件规定,为进一步规范学校财务收支及财务报表数据的真实性、公允性、合法性、合规性,提高学校资金使用效益,根据审计处2022年工作计划安排,现拟对贵公司2021年度财务会计报表、财务收支等情况进行审计。请贵单位接到本通知后协助准备相关审计资料,并对报送资料的真实性、完整性负责。
详见黑河学院审计资料清单中财务类等需提供的相关资料。
黑河学院审计处
二〇二二年三月二十一日