财务处:
为切实落实审计整改工作责任,加大审计整改力度,坚持问题导向,持续推动审计整改结果运用。依据《审计署关于内部审计工作的规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》、《黑河学院经济责任审计整改工作办法》等的文件规定,按照黑河学院2023年审计委员会工作会议精神,审计整改督查组于5月4日至6日针对2019-2022年以来审计报告中所涉及的审计问题整改情况开展督查检查工作。
请贵处接到此通知后,对照三年来的审计问题认真分析、症结原因,落实整改措施,完善内控制度,并填报黑河学院审计整改结果检查与对账销号清单,同时,针对已完成整改的问题提供书面相关支撑材料并做好迎检工作。
审计整改督查组
2023年4月27日