审计通知书
黑内审字[2023]08号
科研处:
依据《教育系统内部审计规定》《黑河学院内部审计工作规定(修订)》《黑河学院科研经费审计实施办法(试行)》等文件规定,为进一步规范学校财务收支及财务报表数据的真实性、公允性、合法性、合规性,提高学校资金使用效益,根据审计处2023年工作计划安排,现拟对2022年科研经费使用情况进行审计。请贵处接到本通知后,按照《黑河学院科研经费审计实施办法(试行)》中审计内容准备相关审计资料,并对报送资料的真实性、完整性负责。
黑河学院审计处
二〇二三年二月二十八日